金蝶k3固定资产如何反结账
1、首先,进入固定资产模块。

2、然后,点击 期末处理—期末结账,会弹出一个结账的对话框,点击开始即可。结账后,会发现系统的右下角的所属期间,自动变为下一期间。

3、反结账的步骤
同样是先进入固定资产模块,再同时按Shift+点击期末结账。就会弹出反结账对话框。

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1、首先,进入固定资产模块。

2、然后,点击 期末处理—期末结账,会弹出一个结账的对话框,点击开始即可。结账后,会发现系统的右下角的所属期间,自动变为下一期间。

3、反结账的步骤
同样是先进入固定资产模块,再同时按Shift+点击期末结账。就会弹出反结账对话框。
